工作动态

集团开展2022年年报审计工作

为进一步健全企业内部控制,提高会计资料真实性、有效性,保障发债需求,集团聘请中兴华会计事务所对2022年财务工作进行年报审计。

此次审计工作由集团财务中心牵头,投融资管理部认真配合,积极对接审计需要的各项资料、台账,参与存量资产的实地核查,对于审计组提出相关疑问事项,及时向审计组做好解释、分析和相关情况说明,确保审计组客观公正地作出审计结论。

针对此次审计发行的问题、不足和薄弱环节,集团坚决做到不回避、不敷衍、不遮盖,深入剖析问题产生的原因。下一步,将认真落实审计建议,研究解决办法,制定整改措施,以这次审计为契机,认真总结,加强业务知识学习,提高自身业务素质,完善规范各项基础工作,切实提高财务和融资水平。


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