根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2023年度内部审计工作计划安排,集团内部审计组于2023年3月27日就歙县城市建设投资有限公司及其子公司2020年—2022年内部审计项目在集团三楼会议室召开审计进点见面会。
会上,审计组宣读了审计通知书、审计组纪律要求和被审计单位需要提供资料的告知书。城投公司介绍了本公司及其子公司的基本情况,并表态接下来将积极配合审计工作,认真整改审计发现问题,促进规范。集团公司财务总监兼审计组组长提出城投公司上下要高度重视本次审计工作,及时完整地提供审计资料,同时提出审计组要严格遵守审计“八不准”工作纪律,保持客观独立,发挥专业特长,多沟通、勤交流,以本次审计为契机促进企业各项管理工作的不断完善和提升,确保按时高质量地完成本次审计工作。