根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2024年度内部审计工作计划安排,集团审计组于2024年3月21日起对歙县徽投水务有限公司及其子公司2021年-2023年业务经营、财务收支及内部管理情况进行了内部审计。
审计组开展现场财务相关资料查阅、审计取证单取证核实、审计报告征求意见反馈等程序工作,经集团党委会审议后于10月23日出具正式审计报告。本次审计报告共指出材料采购、物资管理、安装工程管理、重点项目管理、财务管理、以前年度审计整改情况等六个方面12个问题,并针对性提出审计建议4条。下一步,审计组将督促水务及其子公司积极、全面落实审计整改工作,并就审计整改情况在规定时限内报送集团内审部。
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