临近年底,工程项目结算审计也进入了忙季。11月以来,各子公司结算审计报审项目集中送达集团内审部。尽快出具结算审计结果事关各子公司相关的年度考核指标的完成情况。
内审部在收到项目送审资料的第一时间开展审核,抽取审计单位,充分利用工作日及休息日时间,组织各方进行现场勘察。根据勘察情况在紧盯施工单位根据审计要求完善送审资料,同时也督促审计单位及时审核补充完善的送审资料,出具审计初稿。针对年末审计项目时间紧、任务重的情况,简化审计流程,根据项目实际情况,对于金额不高、初稿异议少的项目,开展线上核对和线下确认的模式,在程序执行到位、保证审计质量的前提下,加快审计进度,尽快审计定案。
今年3月份以来,内审部已经累计完成送审项目53个,累计定案金额达9723.38万元。下一步,内审部将严格按照集团工程审计领导组的工作要求,充分调动审计力量,持续沟通审计各方,把握审计项目节点进度,履行监督协调职责,在1月上旬完成全部送审项目的结算审计,确保不影响春节前项目资金结算支付前期工作。