根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2024年度内部审计工作计划安排,集团审计组于2024年7月8日起对黄山徽投新安建材有限公司及其子公司2021年-2023年业务经营、财务收支及内部管理情况进行了内部审计。
审计组经现场审计、调阅相关资料、审计取证单取证核实、审计报告征求意见反馈等工作程序,最终经集团公司党委会审议后于2025年2月5日正式出具审计报告。审计报告共指出砂石加工销售经营管理不到位、内部制度不健全、财务核算欠严格以及资产处置不到位等四个方面11个问题,并提出审计建议3条。下一步,审计组将持续督促、指导新安建材及其子公司积极、全面落实审计整改工作,在规定时限内报送审计整改情况,集团公司内审部将开展专项检查,确保审计效果。