工作动态

审计组召开园林公司内部审计进点会

根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2025年度内部审计工作计划安排,审计组于28日上午召开园林公司2022-2024年内部审计进点会,审计组成员以及园林公司全体人员参加会议。

根据议程安排,审计组组织参会人员学习了《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》、《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计整改工作管理办法(试行)》等制度的部分重点内容,对内部审计工作的开展程序以及后续审计整改的工作要求进了解读。审计组宣读了审计公示以及提供资料告知书,对本次审计审计重点进行了介绍。园林公司主要负责人就公司运营情况以及审计区间内公司财务收支情况作了介绍,并表态将在接下来的审计工作中全力配合,及时、全面的提供审计资料。

审计组组长对于接下来的审计工作提出两方面要求:一是园林公司要重视本次审计,全面提供审计资料,做好和审计组的沟通对接,互相配合,确保审计工作顺利开展,审计组要严守审计纪律,通过本次审计,发现园林公司管理上的不足和风险,二是通过审计发现问题,提出切实可行的审计建议,指导审计整改,促进园林公司规范经营。

集团纪检书记指出:审计组和园林公司要密切配合,园林公司要全面如实汇报经营管理情况,按要求提供相关的审计资料,针对审计发现的问题,必要时可以延伸审计范围,审计组要遵守审计纪律,协助审计整改,确保审计效果。

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