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开展“纪审”联动,发挥监督合力——审计组召开国资及其子公司内部审计进点会

为了积极探索纪检监督与审计监督协同联动的有效路径,充分发挥“纪审”联动监督合力,用好审计监督成果,增强监督治理成效。集团公司纪检监察室联合内审部于324日联合召开国资及其子公司2022-2024年内部审计进点会,集团纪检书记江黎君、集团财务总监兼审计组组长叶江圆、审计组成员、国资公司及其子公司班子成员以及财务中心相关人员参加会议。

审计组组织参会人员学习了《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》、《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计整改工作管理办法(试行)》等制度的部分重点内容,并宣读了审计公示以及提供资料告知书。国资公司、公交公司、粮购公司就经营情况、财务收支情况作了介绍,并就接下来配合本次内部审计作了表态发言。

审计组组长对本次审计工作提出两方面要求:一是严守审计“四严禁”“八不准”工作纪律,对于审计中知晓的商业秘密、经营情况严格遵守保密规定;二是提高审计质量,查深查实审计发现问题,发现其中可能存在的制度缺陷并提出切实可行的审计建议,协助公司完善经营管理;三是加强“纪审”协同配合,通过本次纪检轮驻监督和内部审计监督的联合开展、同步进行、成果共享的尝试,增强纪检监督和审计监督的优势互补,在深化审计最终成果运用上相向而行。

集团纪检书记指出:审计组要重点关注被审计子公司贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则的情况,同时对于审计知晓的商业秘密、经营情况严格保密;国资公司要及时提供审计需要的各项资料,纪检监察室和内审部要强化“纪审”联动,形成监督合力;对审计资料加强对接,充分利用审计资源;对于审计发现的问题,国资公司及其子公司要做到边审边改、立行立改,提升纪检监督与审计监督成效。

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