8月8日下午,国元证券债券业务一部总经理张铭会中兴华会计师事务所经理戴加建、中证鹏元资信评估公司经理樊璠等人至徽投集团洽商交流国企转型和如何应对新形势下产业转型发展。会上,双方就集团主要业务构成、集团架构组织、直融流程等进行讨论,并就企业直接融资后续推进问题详细沟通交流,就徽投集团产业资源整合,产业发展进行深入解析,洪董表示要加强战略统筹,全面推进集团战略性新兴产业布局,加快集团产业化转型,有效推进...
为及时响应国家税务政策最新变化,提升财务管理水平,确保集团税务处理的准确性及合规性,增强集团领导、员工对最新税务法规的理解与应用能力。集团组织开展税务专题培训会,并邀请县税务局储俏武副局长就二十届三中全会与财税体制改革、税收征管改革进行专题培训讲课,相关税务部门同志就集团业务有关涉税问题进行现场解答。徽投集团自成立以来,高度关注企业内部税务管理和纳税信用建设工作。通过培训,深入解析最新税务政策、法...
8月8日下午,黄山徽投集团首批“导师带徒”签约仪式暨结对帮带工作实施办法培训会在人工智能创客中心举办。集团公司各部门负责人,各子公司业务分管领导、人力资源业务负责人,首批“导师带徒”结对帮带师傅、徒弟参加会议。集团党委委员、副总经理余礼通同志出席签约仪式并做讲话。为助力新员工快速转变角色成长成才,为集团公司高质量发展蓄积强大人才动力,充分发挥师傅“传、帮、带”作用,集团公司精心挑选了政治过硬、业务精...
下半年以来,集团各子公司奋力冲刺年度目标任务,对于已完工项目的结算审计申请也在源源不断的送往内审部。内审部在第一时间审核送审资料,抽取协审单位,加快推进工程结算审计进度。内审部努力克服8月以来持续高温天气对于审计勘察现场工作的影响,先后组织业主单位、施工单位以及协审单位前往皖浙一号线金山道口环境整治工程(二期)、歙县皖赣铁路至新安江大道滨河基础设施建设工程(一期)、歙县徽州古城新型基础设施提升工程(...
7月30日、31日上午,徽投集团财务中心及子公司财务人员分两批次到歙县披云山庄中和厅参加新《会计法》培训。本次培训邀请了铜陵学院正高级教师,解读了中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国会计法>的决定》,新《会计法》自2024年7月1日起施行。此次会计法的修订,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是以习近平法治思想...
在当前防范债务风险、区域性金融风险背景下,为推动投资者深入了解集团发展情况,增进投资者对集团发展的信心,拓宽集团融资渠道,助力县域经济社会和资本市场高质量发展,7月25日上午,浙商基金、交银基金、国联基金、徽银理财、建信养老保险及创金合信基金等多家机构,赴徽投集团调研。会上,集团总经理助理方杰向各家金融机构介绍了集团主要业务构成、资产规模、融资规模、集团在业务发展方面如何布局,并就专项债、企业债、公司...
7月18日,黄山徽投集团新一轮年轻干部轮岗交流会在鸿瑞公司会议室召开,集团党委副书记吴维参加会议。会上,宣读了集团公司关于轮岗交流人员的决定,用人单位和相关人员作了表态发言。会议强调,开展轮岗交流是集团公司实施人才强企战略的重要抓手,通过不同岗位锻炼让年轻职工增长阅历、成长成才。用人单位要明确专人负责传帮带,让轮岗人员尽快熟悉岗位职责及流程;轮岗人员要倍加珍惜机遇,多学多看多问多想,以最快时间进入角色...
为了深化国有企业改革,完善中国特色现代企业制度,扎实推进高质量发展,集团公司于7月15日组织开展了新《公司法》专题培训,本次培训由集团公司律师程家胜进行授课。集团班子成员、集团各部门负责人、各子公司主要负责人及相关工作人员参加了培训。本次培训聚焦新《公司法》的修订背景、公司治理制度、股东出资责任、董监高信义义务体系等重点、热点内容,从法条修订和实务应用两个维度深入进行解读,强调新法在各方面的重大影响、...
7月8日,黄山市工会第八次代表大会在屯溪召开。徽投集团占伟、刘苏荭两名职工作为市工会代表参加会议,吴沧海作为市工会特邀代表参会。会议期间,集团职工代表与来自全市各行各业的200余名职工代表一起,参与代表团的各项活动议程。大会认真总结了市工会七大以来的工作,研究确定今后五年工作目标任务,选举产生市总工会新一届领导班子,团结动员广大职工为推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设而努力奋斗。集团参会代表表示...
根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2024年度内部审计工作计划安排,集团审计组于2024年7月8日下午在鸿瑞公司会议室召开新安建材及其子公司2021年-2023年内部审计项目审计进点见面会。根据议程安排,审计组组织参会人员学习了《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》、《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计整改工作管理办法(试行)》等制度的部分重点内容,对内部审计工作的开展程...