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审计组召开烟花爆竹公司内部审计进点见面会

根据《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2023年度内部审计工作计划安排,集团内审部组成审计组于2023年5月30日到黄山徽投新安烟花爆竹经营有限公司召开了烟花爆竹公司2021年—2022年业务经营、财务收支及内部管理情况审计进点见面会。

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会上,审计组宣读了审计通知书、审计组纪律要求和被审计单位需要提供资料的告知书。烟花爆竹公司介绍了本公司的基本情况,并表态接下来将积极配合审计工作,认真整改审计发现问题,促进企业规范化管理。集团公司财务总监叶江圆要求烟花爆竹公司上下要高度重视本次审计工作,以本次审计为契机完善组织架构、岗位职责,及时完整地向审计组提供所需资料,就审计中发现的问题做好沟通工作,举一反三,立行立改。

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会后,审计组对烟花爆竹公司仓库存货进行了逐一盘点。

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